湘潭市少年儿童图书馆2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、收集和提供适合儿童读者的读物、声像资料、图片等文献。
2、根据兴趣爱好和愿望组织开展阅读推广活动,吸引儿童读书,如组织故事会、朗诵会、评书会、与读者见面会、图书与艺术品展览、读者读报征文、智力竞赛图书灯谜游戏、文艺集会等活动。
3、培养少儿掌握利用图书和在图书馆获取文化科学知识的能力,养成良好的阅读习惯,提升少年儿童的文明素养。
4、通过在全市、区、县各学校建立图书流动点为图书馆开展延伸服务,推广全市未成年人阅读活动。
(二)机构设置
湘潭市少年儿童图书馆内设机构包括:本部门共有编制人数12人,实有人数8人。内设部室7个,分别为:行政办公室、财务室、采编部、社会协调部、特色文献部、数字服务部、少儿借阅部。
二、部门预算单位构成
湘潭市少年儿童图书馆只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市少年儿童图书馆。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算221.31万元,其中:一般公共预算拨款221.31万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少4.57万元,主要原因是减少一人(死亡)及压减项目经费。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算221.31万元,其中:文化旅游体育与传媒支出221.31万元。支出较去年减少4.57万元,主要原因是减少一人(死亡)支出及项目经费支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算221.31万元,其中:文化旅游体育与传媒支出221.31万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算156.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算64.77万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:图书馆支出64.77万元,主要用于购置图书、免费开放等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.08万元,主要是减少公务接待费用。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容无,本年度没有召开会议的工作计划,没安排会议费预算;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容无,培训采取线上培训,没安排线下培训,因此没安排培训费预算;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额47万元,其中,货物类采购预算47万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为221.31万元,其中,基本支出156.54万元,项目支出64.77万元,无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
111.203003__湘潭市少年儿童图书馆部门预算公开表+(1).xlsx
2023年湘潭市少年儿童图书馆部门整体支出绩效目标表.doc
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